发布时间:2024-09-13作者:城交研究所管理员
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昆明市城市交通研究所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市城市交通研究所为公益二类财政全额拨款事业单位,隶属于昆明市自然资源和规划局。负责昆明市城市交通政策与交通发展战略研究,为市领导和局规划工作决策提供理论、政策依据;负责城市交通规划的研究;国际、国内在城市交通领域的技术交流与合作;城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广;城市交通发展技术原则和标准、有关行政法规的草拟;重要交通建设项目的可行性的研究和技术方案;大型建设项目的交通影响分析与评价;城市道路规划设计;向政府提交城市交通发展的阶段性计划的建议,特别是交通设施建设的年度和阶段计划的建议;编制交通年报,向领导、有关部门和社会提供资讯服务。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年,我所坚持围绕市委、市政府的中心工作履职,认真落实市自然资源规划局工作部署,优化业务工作机制,提高履职工作效能,提前谋划交通问题等备选课题,坚持项目开展过程中时效与创新,完善项目成果工作总结,具体技术工作如下:1、积极开展财政预算项目工作,保障预算资金使用效益 ;2、积极落实督办等工作事项;3、积极配合市自规局规划业务管理工作;4、提前谋划,在城市存量发展阶段主动谋划交通课题。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、综合交通规划室、交通信息模型室和所领导。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市城市交通研究所作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市城市交通研究所2023年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市城市交通研究所2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市城市交通研究所2023年度无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市城市交通研究所2023年度收入合计302.54万元。其中:财政拨款收入302.54万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少481.72万元,下降61.42%。其中:财政拨款收入减少481.72万元,下降61.42%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是2023年项目收入较去年减少金额495.80万元,较去年减少99.01%。
二、支出决算情况说明
昆明市城市交通研究所2023年度支出合计302.54万元。其中:基本支出297.56万元,占总支出的98.35%;项目支出4.98万元,占总支出的1.65%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少481.72万元,下降61.42%。其中:基本支出增加14.08万元,增长4.97%;项目支出减少495.80万元,下降99.01%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是项目支出减少495.80万元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市城市交通研究所单位机构正常运转的日常支出297.56万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.06万元,占基本支出的92.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.50万元,占基本支出的7.56%,公用经费人均支出1.41万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市城市交通研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4.98万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。《互联网接入专项经费》4.68万元、《高层次人才特殊生活补贴专项资金》0.30万元,项目均按计划开展并完成相应预算绩效目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市城市交通研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出302.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少138.23万元,下降31.36%,主要原因是:项目支出变动较大,2023年一般公共预算财政拨款项目收入和支出较去年减少金额151.99万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于发放高层次人才特殊生活补贴。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出29.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于机关事业养老保险支出;
9.卫生健康(类)支出20.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、职工医疗补助支出及行政事业单位其他医疗支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出227.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及项目支出。
19.住房保障(类)支出23.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于缴纳职工的住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,决算为2.12万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为2.12万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市城市交通研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为2.12万元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元,下降10.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元,下降10.17%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“过紧日子”相关文件要求,“三公”经费预算压减10%,我单位涉及“三公”经费为公务用车运行维护费,年初预算压减10%,故决算数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职责内工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市城市交通研究所2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比一致。单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市城市交通研究所资产总额192.20万元,其中,流动资产15.53万元,固定资产176.67万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10.31万元,其中固定资产减少14.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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